手机bt3652017年部门预算公开说明

索 引 号 PLQTS0032-N2015-0004338 发布机构 平凉市质监局
文 号 发布日期 2017年05月17日
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一、部门职责

手机bt365是负责全市标准化、计量、质量监督管理、认证认可和特种设备安全监察工作的职能部门。

主要职责是:

(一)贯彻执行质量技术监督方面的法律法规和方针、政策,拟定有关规范性文件,并组织实施。
    (二)负责质量宏观管理,组织推进质量发展工作;组织实施《国家质量发展纲要》和名牌战略,制定并实施提高产品质量水平的发展规划、计划,推广先进的质量管理经验和方法;组织重大产品质量事故调查,监督管理防伪技术产品和防伪工作。
    (三)贯彻《中华人民共和国产品质量法》,负责全市产品质量安全监督工作。组织实施全市产品质量监督检查、地理标志产品保护工作;负责工业产品生产许可证管理工作;负责产品质量仲裁的检验、鉴定;组织开展产品质量安全专项整治工作,依法查处产品质量违法行为,按分工打击假冒伪劣违法行为。
    (四)贯彻《中华人民共和国食品安全法》,负责食品包装材料、容器、食品生产经营工具等食品相关产品生产加工的监督管理。
    (五)贯彻《中华人民共和国标准化法》,统一管理全市标准化工作。贯彻执行国家标准和行业标准并监督实施;组织拟订地方标准;管理企业标准备案、登记,监督标准的实施;推行采用国际标准和国外先进标准并监督贯彻执行;管理全市组织机构代码和物品编码工作。
    (六)贯彻《中华人民共和国计量法》,负责计量工作的综合监督管理;组织量值传递,推行国家法定计量单位;负责社会公用计量标准的建立和计量标准的考核;依法对计量器具的制造、修理、进口和强制检定实施监督管理;规范和监督商品量及市场计量行为。
    (七)贯彻《中华人民共和国认证认可条例》,负责管理相关检验、检测机构的计量认证、审查认可等资质认定、认可工作;负责对社会出具公证数据的检验检测机构的监督管理;依法监督和规范认证市场、监督管理认证有关的中介服务和技术评价行为;负责能效标识及限制商品过度包装计量监督管理。
    (八)贯彻《中华人民共和国特种设备安全法》,综合管理锅炉、压力容器、气瓶、压力管道、电梯、起重机械、厂内机动车辆、客用索道和大型游乐设施等特种设备的安全监察工作;组织特种设备的安全检验和事故调查处理工作;负责特种设备作业人员的培训、考核、发证工作。
    (九)制订并组织实施本市质量技术监督事业发展规划,管理质量技术监督的科技、宣传、教育、培训和信息化工作;指导挂靠的学会、协会工作。
    (十)承办市委、市政府和省质量技术监督局交办的其他工作。

二、机构设置

手机bt365是独立核算全额拨款县级行政单位,下设办公室、法制宣传教育科、质量科、产品质量监督科、标准化管理科、计量监督管理科、特种设备安全监察科、稽查大队、工业园区分局。

三、部门预算情况说明

2017年手机bt365预算收入471.41万元,其中:一般公共预算财政拨款收入436.48万元,上年结转34.93万元。预算支出471.41万元,

(一)基本支出

2017年部门预算基本支出426.48万元,与2016375.51万元相比,增加50.97万元,增长13.57%。主要原因是落实机关事业单位职工工资、退休养老金、离休费提标政策,调整与工资挂钩的公用经费标准。

(二)项目支出

2017年部门预算项目支出10万元,其中:一般公共预算财政拨款10万元。较2016年增加5万元,增长50%。主要增长原因是根据业务需要,增加了执法打假办案补助经费3万元、标准化工作业务经费2万元。

(三)非税收入

2017年本部门非税收入计划征收3万元。主要是技术监督罚没收入3万元。

(四)政府支出功能分类指标

1.一般公共服务支出318.52万元,较2016297.3万元增加21.22万元,增长7.14%。主要增长原因一是2017年执行了新的工资标准,增加了在职人员的工资、养老保险等在职人员支出;二是根据业务需要,增加了执法打假办案补助经费、标准化工作业务经费。

2.社会保障和就业支出72.9万元,较201661.79万元增加11.11万元,增长17.98%。主要增长原因是按照相关政策规定增加了退休人员的工资和离退休人员支出。

3.医疗保障支出17.94万元,较201616.42万元增加1.52万元,增长9.26%。主要原因是执行新的工资政策,医保支出的计算基数相应提高,财政拨款预算相应增加。

4.住房保障支出27.12万元,较201626.25万元增加0.87万元,增长3.31%。主要原因是执行新的工资政策,住房公积金的计算基数相应提高,财政拨款预算相应增加。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国(境)费用0万元.

 2.公务接待费5万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。较20165万元持平。

3.公务用车购置费0万元,与2016年相比无变化。预计2017年购置公务用车0台。

4.公务用车运行维护费0万元,主要用于公务用车燃料费、过路过桥费、维修费等支出。较20169万元减少9万元,下降100%。主要原因是公车改革。2017年公务用车保有量0台。

5.差旅费6万元,主要用于因公出差期间所产生的交通费、住宿费、伙食费和公杂费等各项费用。

6.培训费7万元,主要用于业务培训费、住宿费、伙食费、培训资料费、交通费、其他费用。

7.会议费2万元,主要用于全市质量振兴、全市质量技术监督工作等会议费用。

8.机关运行费35.39万元,主要用于维持机关正常运行所产生的费用。

五、政府性基金支出情况

手机bt365无政府性基金支出。

附表:

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出情况表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

9.一般公共预算机关运行经费情况表

10.政府性基金预算支出情况表

  

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